Закрытие отчетного периода
Система позволяет предприятию определять произвольный финансовый период, будь то раз в квартал, месяц или каждый день.
Закрытие финансового периода реализуется через создание одноименного документа в системе. Дата документа, определяет конечную дату закрытого периода. До данной даты партии и прибыльность будет пересчитана автоматически, если все документы в пределах периода будут иметь конечный статус.
Перечень статусов и влияние на закрытие периода:
Черновик | Конечный статус, данный документ игнорируется. |
Ожидание | Конечный статус, данный документ блокирует закрытие периода. |
Ошибка | Данный документ блокирует закрытие периода. Нужно проверить ключи API. |
Принят | Конечный статус, документ учитывается в рамках периода. |
Отменен | Конечный статус, данный документ игнорируется. |
Поэтому, важно, перевести все документы в пределах отчетного периода в конечный статус либо отменить. Также, необработанные (отмечены розовым) документы не позволят закрыть период.
Результатом закрытия периода является запись прибыли либо убытка за период на балансовый счет:
«9000 Собственные средства» > «9200 Нераспределенная прибыль» .
Документы, транзакции и проводки в рамках закрытого периода закрываются на редактирование, как и сам период. Иными словами, в закрытый период нельзя добавить документы, удалить и отредактировать.
Мы рекомендуем закрывать период 1 раз в месяц, таким образом у вас всегда будет актуальная картина бизнеса, и ваши инвестора и контрагенты будут довольны.